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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我的負(fù)債表其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)正數(shù),要改哪才平行報(bào)表



借其他應(yīng)收款、貸其他應(yīng)付款、調(diào)整到其他應(yīng)付款。
2022 12/22 14:22

84785019 

2022 12/22 14:25
你看負(fù)債表數(shù)據(jù),因要交銀行做貸款,財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)可以嗎?要調(diào)哪些,數(shù)據(jù)怎么填

郭老師 

2022 12/22 14:27
他那邊需要看你申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎?如果他不看你申報(bào)的數(shù)據(jù)的話,你可以自己調(diào)整的
最好不要出現(xiàn)負(fù)數(shù),你的利潤是盈利的

84785019 

2022 12/22 14:28
不看申報(bào)數(shù)據(jù) 財(cái)表怎么填 寫一下數(shù)據(jù)給我 我不是很懂

郭老師 

2022 12/22 14:30
你好,你自己調(diào)整一下可以吧,
這個(gè)其他應(yīng)收款放到其他應(yīng)付款里面去。你單位沒有存貨,沒有固定資產(chǎn)嗎?沒有的話需登上可以看一下報(bào)表編制的課程。
