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進項稅額大于銷項稅額時,月末接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

84784953| 提問時間:2022 12/25 13:01
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)? 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2022 12/25 13:03
84784953
2022 12/25 13:04
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是留抵稅額是嗎
小菲老師
2022 12/25 13:04
同學,你好 恩恩,是的
84784953
2022 12/25 13:04
那這個科目就會一直掛著余額是嗎
84784953
2022 12/25 13:05
那這個科目就會一直掛著余額是嗎
小菲老師
2022 12/25 13:05
同學,你好 可以抵扣之后的銷項
84784953
2022 12/25 13:08
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是5萬,這個月我要用這個留抵稅額抵扣現(xiàn)在怎么做分錄啊
小菲老師
2022 12/25 13:09
同學你好 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)? 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
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