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問題已解決

每次進(jìn)貨時候,進(jìn)項(xiàng)稅部分我記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我把待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅吧(需要認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少),然后再進(jìn)行常規(guī)操作計(jì)提增值稅、附加稅?

84785020| 提問時間:2022 12/26 14:36
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
對的同學(xué)你要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅,就轉(zhuǎn)為多少進(jìn)項(xiàng)
2022 12/26 14:37
84785020
2022 12/26 14:51
我分錄做的有問題嗎
venus老師
2022 12/26 14:55
分錄完全沒有問題,不用擔(dān)心
84785020
2022 12/26 14:59
謝謝老師,以前老會計(jì)沒記待認(rèn)證是入了其他應(yīng)收款下面自己設(shè)的一個待認(rèn)證了,再轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),提增值稅分錄是一進(jìn)一銷差額計(jì)了,就是科目用的不一樣。搞不懂他的邏輯說是不體現(xiàn)銷和進(jìn)科目表會一大串
venus老師
2022 12/26 15:00
對的??(ˊωˋ*)??你的這個做的沒錯
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