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問題已解決

以前年度虧損需要記: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 嗎?

84784999| 提問時間:2022 12/26 19:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,是的沒錯,這 是要的
2022 12/26 19:42
84784999
2022 12/26 20:47
那一直沒有彌補(bǔ),也沒計提遞延所得稅資產(chǎn),能在彌補(bǔ)那年補(bǔ)計提嗎?或者應(yīng)該怎么做賬?
易 老師
2022 12/26 20:48
你好, 是不可以的,要如實(shí)反映及時處理不可隨意調(diào)節(jié)
84784999
2022 12/26 20:57
那沒做計提遞延所得稅資產(chǎn)咋辦?
易 老師
2022 12/26 21:05
已經(jīng)這樣就可以更正,涉及以前年度損益的通過以前年度損益調(diào)整
84784999
2022 12/27 08:50
分錄是怎樣的?
易 老師
2022 12/27 09:01
借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:利潤分配未分配利潤
84784999
2022 12/27 09:40
借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 是嗎?
易 老師
2022 12/27 10:08
學(xué)員您好,是的,對的
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