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問題已解決

請老師做一下稅務的題目。給出明細答案,謝謝

84785038| 提問時間:2022 12/27 20:31
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Anan老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
同學,你好1 請稍等~老師正在計算中~
2022 12/27 21:48
Anan老師
2022 12/27 21:57
1、企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額是(140*6.8*(0.13-0.11)=19.04)萬。與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會計分錄:借方科目(主營業(yè)務成本),金額(19.04)萬,貸方科目(應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出),金額(19.04)萬。 2、企業(yè)當月應納稅額是(300*0.13-(800*0.13-19.04)=-45.96)萬。注意:此處填寫的是計算出來的當月應交稅額數,注意如果是負數就應該有符號! 3、企業(yè)免抵退稅額(即外銷應退稅額)是(140*6.8*0.11=104.72)萬,實退稅額為(45.96)萬,被抵消的稅額為(104.72-45.96=58.76)萬,并作出相應會計分錄: 借方科目1(其他應收款——應收補貼款),金額(45.96)萬,借方科目2(應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)),金額(58.76)萬貸方科目(應交稅費——應交增值稅(出口退稅)),金額(104.72)萬。 4、根據上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額是(0)萬,如果沒有,此處填0。注意此處的留抵稅額是指內銷的進項不足抵扣的金額。 ? ? 希望可以幫助到您O(∩_∩)O~ 每天努力,就會看到不一樣的自己,加油!
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