問題已解決
你好老師,計提工資時包含了罰款部分,實際上不應該包含罰款的,但是在支付的時候罰款用借方管理費用-工資(負數(shù))記賬,現(xiàn)在要怎么調賬啊 !謝謝老師。



你好;? ?罰款是不在 計提金額之內的 ; 你要 把罰款減去后做計提哈? ?
2022 12/28 13:39

84784997 

2022 12/28 13:42
是的啊,但是都已經提了,支付時用借方管理費用-工資(負數(shù))記賬的,這應該要怎么調啊

meizi老師 

2022 12/28 13:48
?你好;? ?紅沖即可; 借管理費用- 負數(shù)金額; 貸應付職工薪酬- 金額負數(shù)? ?

84784997 

2022 12/28 13:52
我支付時就是借管理費用- 負數(shù)金額,沖回還是負數(shù)嗎?老師

meizi老師 

2022 12/28 13:53
你好; 是的;借貸方不變; 金額負數(shù)紅沖? ?即可?

84784997 

2022 12/28 13:58
直接沖 就不在做任何分錄了吧

meizi老師 

2022 12/28 13:58
你好; 是的;直接借貸方紅沖金額即可?

84784997 

2022 12/28 13:59
好的謝謝老師

meizi老師 

2022 12/28 13:59
不客氣的; 幫到你就好? ?;滿意請給予評價??
