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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,應(yīng)付工資多計提,多計成本了,把罰的部分也一起計提了。但是罰款在支付的時候我記了營業(yè)外收入,現(xiàn)在我要沖銷多提的工資,要減少應(yīng)付工資和管理費(fèi)用。



借應(yīng)付職工薪酬工資管理費(fèi)用負(fù)數(shù),
借應(yīng)付中薪酬工資負(fù)數(shù)帶營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
2022 12/29 16:11

84784997 

2022 12/29 16:15
這樣沖不對啊。老師 應(yīng)付工資總額還是沒減少

郭老師 

2022 12/29 16:18
你借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,100
借應(yīng)付工資貸營業(yè)外收入20
借應(yīng)付職工薪酬工資貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù),20
借應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù),貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù),20哪一個沒有沖減?

郭老師 

2022 12/29 16:18
同學(xué)建議你仔細(xì)看一下,你看一下應(yīng)付職工薪酬的余額是多少,是不是80,然后你只需要發(fā)下80去不就可以了?

84784997 

2022 12/29 16:29
我實(shí)際的應(yīng)付工資和管理費(fèi)用是多計提1580,我現(xiàn)在是全部把1580做沖銷,目前應(yīng)付工我按上面方式來做 應(yīng)付工資金額未減少,管理費(fèi)用已減少1580了

郭老師 

2022 12/29 16:30
比如你的工資是2000,你多計提了1580,借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資3580,這個是計提的,這個理解吧。

郭老師 

2022 12/29 16:30
然后你做的分錄調(diào)整的是借應(yīng)付職工薪酬,工資3580
貸銀行存款2000,
營業(yè)外收入1580

郭老師 

2022 12/29 16:30
截止到這里是正確的吧。

84784997 

2022 12/29 17:04
好的 謝謝老師

郭老師 

2022 12/29 17:04
不用客氣,工作愉快。
