問題已解決
因業(yè)務(wù),公司為員工在外地租房,押三付一,發(fā)票每年年底開,賬務(wù)怎么處理



同學(xué)您好,押借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
月:您好,借:管理費用-房租等,貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款
2022 12/31 19:01

84785010 

2022 12/31 19:02
如果年底發(fā)票沒開,次年開呢

易 老師 

2022 12/31 19:04
也是一樣的,什么時候開都一樣的分錄

84785010 

2022 12/31 19:04
不用暫估嗎?

易 老師 

2022 12/31 19:05
,借:管理費用-房租等,貸:其他應(yīng)付款這個就暫估或預(yù)提的

84785010 

2022 12/31 19:06
等拿到發(fā)票在記借其他應(yīng)付款,待銀行存款嗎

易 老師 

2022 12/31 19:11
學(xué)員您好,是的,對的

84785010 

2022 12/31 19:18
支付的押金憑證后面附什么資料

易 老師 

2022 12/31 19:19
收款收據(jù)就可以了的

84785010 

2022 12/31 19:22
房東沒開收據(jù)

易 老師 

2022 12/31 19:22
那就用轉(zhuǎn)賬記錄和合同
