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問題已解決

利息結(jié)息。當時入賬錯誤了:借 銀存 貸:財務費用-利息收入 應該是借:銀存 1.24 借:-1.24 我現(xiàn)在應該如何調(diào)整賬務呢?

84784980| 提問時間:2023 01/01 14:33
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你幾月份做錯了?
2023 01/01 14:34
84784980
2023 01/01 14:35
五月份,我現(xiàn)在年底應該怎么處理
小菲老師
2023 01/01 14:36
同學,你好 那你損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,改不了了
84784980
2023 01/01 14:37
那我這個還能怎么處理呢
小菲老師
2023 01/01 14:38
同學,你好 處理不了了
84784980
2023 01/01 14:38
那最后本年利潤不是不平了嗎
小菲老師
2023 01/01 14:41
同學,你好 你不平嗎?財務報表應該是平的
84784980
2023 01/01 14:42
我在12月份不能賬務調(diào)整,最后在結(jié)轉(zhuǎn)12月的損益嗎
小菲老師
2023 01/01 14:43
同學,你好 你5月份損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
84784980
2023 01/01 14:56
那我的本年利潤不平,貸方有余額怎么辦
小菲老師
2023 01/01 14:57
同學,你好 你本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
84784980
2023 01/01 14:58
可以調(diào)整完再結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在應該怎么做
小菲老師
2023 01/01 14:59
同學,你好 先要結(jié)轉(zhuǎn)
84784980
2023 01/01 15:01
你就說我應該怎么做吧,溝通有點混亂啊,我現(xiàn)在想解決問題。一次性說完可以嗎
小菲老師
2023 01/01 15:02
同學,你好 利息結(jié)息。當時入賬錯誤了:借 銀存 貸:財務費用-利息收入 應該是借:銀存 1.24 借:-1.24 我現(xiàn)在應該如何調(diào)整賬務呢? 不用調(diào)整,你已經(jīng)損益結(jié)轉(zhuǎn)完了,你之后正常做賬就行
84784980
2023 01/01 15:06
那我年底本年利潤不是不平了嗎?貸方有1.24
小菲老師
2023 01/01 15:09
同學,你好 報表不會因為費用做成貸方而不平的
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