問題已解決
21年10月,開發(fā)票做帳務處理,借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅)21年12月收到銀行轉賬,借銀行存款,貸應收賬款,22年發(fā)現(xiàn),應該怎么調(diào)帳?是否紅字做借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅,藍字做借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅?



您好,是這樣的,就是正常做成你的分數(shù)借方就可以
2023 01/01 21:55

84784994 

2023 01/01 23:03
用藍字做正確借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅銷項,這個貸主營業(yè)務收入會不會影響現(xiàn)在12月的主營業(yè)務收入?

小鎖老師 

2023 01/02 09:16
這個是不影響的,你好
