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實(shí)務(wù)
問題已解決
調(diào)整了未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?



你好,具體的是調(diào)整哪里的?
2023 01/02 15:25

84784970 

2023 01/02 15:28
之前分紅時按收入計(jì)提,導(dǎo)致報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)時勾稽關(guān)系對不上

郭老師 

2023 01/02 15:28
你好,你能寫一下完整的分錄嗎?

84784970 

2023 01/02 15:33
之前做的計(jì)提是借:利潤分配 貸:應(yīng)付利潤,現(xiàn)在調(diào)整后我先紅沖,然后再填按凈利潤計(jì)提

郭老師 

2023 01/02 15:35
你好,那做相反的分錄就可以的。

84784970 

2023 01/02 15:38
再做相反分錄?那應(yīng)付利潤不是提高了嗎

郭老師 

2023 01/02 15:39
你好,你之前只做了第一個分錄,然后你再紅沖余額是零了,沒有了,然后你再重新計(jì)提就是

84784970 

2023 01/02 15:40
已經(jīng)計(jì)提了啊,還是不對

郭老師 

2023 01/02 15:41
你之前計(jì)提的不對,你現(xiàn)在紅沖了,然后再重新計(jì)提哪里高?
不是沒有分紅下去

84784970 

2023 01/02 15:42
之前做的計(jì)提是借:利潤分配 貸:應(yīng)付利潤,現(xiàn)在調(diào)整后我先紅沖,然后再填按凈利潤計(jì)提,這步再按凈利潤計(jì)提不對嗎?

郭老師 

2023 01/02 15:43
你好,沒有問題的,對的。

84784970 

2023 01/02 15:45
老師,那你說的再計(jì)提是什么?為什么我這樣做還是不對呢?是不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的問題

郭老師 

2023 01/02 15:49
你好,借利潤分配,貸應(yīng)付利潤正是計(jì)提的分錄
之前做的計(jì)提是借:利潤分配 貸:應(yīng)付利潤,現(xiàn)在調(diào)整后我先紅沖,然后再填按凈利潤計(jì)提
2023-01-02 15:33
是你自己說要紅沖
這個不是結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2023 01/02 15:50
借利潤分配應(yīng)付利潤,貸應(yīng)付利潤,這個是計(jì)提
結(jié)轉(zhuǎn)的話是借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配應(yīng)付利潤,
只要做了這個分錄,你的報(bào)表勾稽關(guān)系不一致,可以忽略的,不用非得一致。

84784970 

2023 01/02 15:59
我計(jì)提了也結(jié)轉(zhuǎn)了,但報(bào)表勾稽關(guān)系就是對不上,審計(jì)老師說一定要一致,所以我不知道怎么做了

郭老師 

2023 01/02 16:02
那你得調(diào)整期初余額
你們實(shí)際有發(fā)放嗎?實(shí)際沒有發(fā)放的話,你可以全部紅沖之前做相反的分錄就可以了,審計(jì)過去之后,你們再分紅,再做賬務(wù)處理。

84784970 

2023 01/02 16:07
已經(jīng)發(fā)放了,但沒有完全發(fā)完,這可怎么做呢?

郭老師 

2023 01/02 16:09
你好,你是軟件的話,你找你軟件售后給你修改一下未分配利潤期初余額和應(yīng)付利潤的期初余額

84784970 

2023 01/02 16:35
老師,結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是計(jì)提多少結(jié)轉(zhuǎn)多少呢?

郭老師 

2023 01/02 16:37
是的是的,是這么做的,是這么理解的。

84784970 

2023 01/02 16:59
謝謝老師,老師很有耐心

郭老師 

2023 01/02 17:00
不用客氣,元旦快樂。
