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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師是這樣的,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多了銷項(xiàng)稅三千多,然后我申報(bào)增值稅時(shí)在附表一上做了未開票收入。然后我下個(gè)月是否要補(bǔ)開發(fā)票?然后下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么弄?



同學(xué)你好
這個(gè)直接補(bǔ)開就可以
2023 01/03 15:05

84785040 

2023 01/03 15:06
那下個(gè)月申報(bào)增值稅稅不需要在附表上沖紅嗎

84785040 

2023 01/03 15:10
因?yàn)槲疫@個(gè)月把上個(gè)月未開票的補(bǔ)開了,那么下個(gè)月等于又會(huì)有這筆銷項(xiàng)稅存在不是嗎,那么我進(jìn)項(xiàng)稅就不夠正常抵嗎

樸老師 

2023 01/03 15:14
同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)要交增值稅
