問題已解決
老師,以前年度庫存商品做賬記少了,結(jié)轉(zhuǎn)成本也少了,怎么辦?



借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品
借庫存商品貸應(yīng)付賬款或者是銀行
2023 01/03 17:06

84785027 

2023 01/03 17:12
這筆剛好應(yīng)交增值稅也錯了的,是直接加應(yīng)交增值稅科目進去嗎?

郭老師 

2023 01/03 17:15
你好,增值稅是怎么算的?什么具體的錯誤?

84785027 

2023 01/03 17:18
做賬時增值稅進項稅額算錯了,少了增值稅進項

郭老師 

2023 01/03 17:19
借額庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,
貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整庫存商品。

郭老師 

2023 01/03 17:19
借庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,
貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整
貸庫存商品

84785027 

2023 01/03 17:20
老師 前面的庫存商品入少了,是直接做差額分錄就好了嗎?

郭老師 

2023 01/03 17:21
是的是的,是這么做的,都是做差額的。

84785027 

2023 01/03 17:23
怎么我的軟件沒有以前年度損益科目的?

郭老師 

2023 01/03 17:25
用利潤分配未分配利潤代替。

84785027 

2023 01/03 17:30
謝謝老師,還有一個問題,申報表的應(yīng)交增值稅大于賬上的應(yīng)交增值稅,怎么辦呢?

84785027 

2023 01/03 17:31
是小于,打錯了

郭老師 

2023 01/03 17:32
你能查一下什么原因嗎?

84785027 

2023 01/03 17:39
我查了,就是偶爾有時候發(fā)票多認(rèn)證了,但是實際做賬沒有見到發(fā)票,金額不大一千多這樣子。

郭老師 

2023 01/03 17:41
你好,那你可以補上的,現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎?沒有收到發(fā)票的話,你問一下對方,發(fā)票丟失的,去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失,然后問他要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣。

84785027 

2023 01/03 17:43
有點久了,加上還有以前財務(wù)做的時候也會有幾十幾百差額的,我現(xiàn)在想把賬做平咯!可以直接把差額的增值稅補上嗎?

郭老師 

2023 01/03 17:44
你好,那你得說一下具體的什么業(yè)務(wù),你得有發(fā)票才行不是嗎?

84785027 

2023 01/03 17:58
有些倉儲單小額發(fā)票之類的,對賬也不好對了,可以直接進項稅額嗎

郭老師 

2023 01/03 18:01
可以的,可以這么做的。

84785027 

2023 01/03 18:02
是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?我都沒打完全

郭老師 

2023 01/03 18:04
你好,進項
你是不想抵扣了嗎?
