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您好,老師,每月月末我做的是那個計提的分錄,現(xiàn)在12月了,我應該怎么做分錄,做最后一個分錄嗎?

84784984| 提問時間:2023 01/04 16:53
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,這個分錄到年底咱不需要做任何的調整了,也不需要再多加分錄了。
2023 01/04 16:55
84784984
2023 01/04 16:56
不是我說的意思是,12月我到底做哪個分錄,意思每個月寫的那個分錄不寫了,直接就寫最后一個分錄嗎。還是啥意思
李霞老師
2023 01/04 17:03
你好同學,最下面那個分錄平時寫過嗎?沒寫的話,光做最下面那個分錄就可以了。
84784984
2023 01/04 17:19
那最后一個分錄寫的只是12月的金額是嗎????那未交增值稅我不需要在做個分錄嗎。???
李霞老師
2023 01/04 17:19
你好同學,未分交增值稅是咱平時交稅的時候才會涉及到這個科目,跟年底的結轉沒有任何關系,如果之前月份沒有做我說的最后這個分錄的話,那就要把全年的金額全部這樣結算。
84784984
2023 01/04 17:22
那意思就是我12月做的這個分錄寫的應該是全年的金額是吧,那我單另需要計提12月的增值稅的分錄我怎么做
84784984
2023 01/04 17:30
老師我結轉是不是寫這個金額就可以了,其他月份沒有做過這個分錄
李霞老師
2023 01/04 17:55
你好同學,對的,單獨把所有的金額全寫上就行,然后按照那個分錄。 另外計提的話,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅。
84784984
2023 01/04 18:11
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄,當時做的結轉進項的分錄是這樣借:行應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 貸:應交稅費~待認證未抵扣稅費 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額 當時做的結轉銷項稅的分錄是這樣:借,應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸:應交稅費~應交增值稅 ~轉出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結轉進項銷項,部長說不讓那樣做,當時3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
84784984
2023 01/04 18:15
就3.4月份做的這個分錄,我不知道怎么調整了
李霞老師
2023 01/04 20:00
三四月份調整的分錄,我看著是可以的,那把這一年中把三四月份刨出去,剩下的金額再按照我說的費用來做,三四月份是可以的。
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