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問題已解決

老師,預付今年10月到明年11月份的代理記賬費用4000,直接走管理費用還是走預付賬款,每個月在攤到管理費用

84784980| 提問時間:2023 01/04 17:06
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,他給咱們發(fā)票了嗎?如果給咱們發(fā)票了的話,其實直接一次性計入費用就可以。
2023 01/04 17:13
84784980
2023 01/04 17:19
已經(jīng)給發(fā)票了,那多少錢走預付賬款
李霞老師
2023 01/04 17:20
你好同學,這個是直接付款,直接開發(fā)票,咱根本不涉及到預付賬款。提前付款才進入預付賬款,沒有給發(fā)票的情況才計入預付賬款。
84784980
2023 01/04 17:57
預付的是到明年這個時候的費用,從現(xiàn)在到明年12月,這是預付吧
李霞老師
2023 01/04 18:00
你好,如果這個金額比較大的話哈,金額,沒嚴格限制,咱可以走預付賬款分攤費用,我是覺得這個金額不是很大,直接一次性計出費用就行,沒必要再分攤了。
84784980
2023 01/04 20:11
老師,我們一般納稅人,這月有一筆無票收入,怎么結轉這筆增值稅,分錄?
84784980
2023 01/04 20:15
這月沒進項稅,就一筆銷項稅,怎么結轉
84784980
2023 01/04 20:33
老師在嗎
李霞老師
2023 01/04 20:42
同學,咱就是借應交稅費應繳增值稅,銷項稅額,,待應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
84784980
2023 01/04 21:20
下月繳納是借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸銀行存款,是嗎
李霞老師
2023 01/04 21:22
,咱確定好交稅了,,那再要記借應交稅費。應交增值稅,轉出未交增值稅,貸。應交稅費-未交增值稅,然后繳納的時候 借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,,
84784980
2023 01/04 21:38
老師,如果直接借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1400,貸應交稅費-未交增值稅1400 然后繳納是借應交稅費-未交增值稅1400貸銀行存款,這樣可以嗎
李霞老師
2023 01/04 21:44
你好同學,嗯,這樣的話,后期可會銷項稅額,進項稅額就會后期有余額,盡量還是要結轉到轉出未交增值稅里面以后再這樣做。
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