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問題已解決

您好,老師,2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄,當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),部長說不讓那樣做,當(dāng)時3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,

84784984| 提問時間:2023 01/04 17:54
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陳珊萍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,法律職業(yè)資格證
前面幾個月的已結(jié)帳的話,就不要往前反結(jié)帳了,按累計(jì)額做一筆更正分錄調(diào)整。
2023 01/04 18:04
84784984
2023 01/04 18:10
老師,這個怎么調(diào)整,我不會 ?
84784984
2023 01/04 18:14
就3.4月份做的這個分錄
陳珊萍老師
2023 01/04 18:21
先把之前的分錄做一筆負(fù)數(shù)沖平 然后再按財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的邏輯,做正確的分錄,接要上寫清楚做的是哪個月份的。
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