問題已解決
老師好,小規(guī)模企業(yè)申報增值稅的時候 普票有免稅的 也有3%的普票 這個怎么申報



是不是 就是普票不管開免稅的還是開了3%的 最后都是不用交稅的
2023 01/04 21:43

84785013 

2023 01/04 21:45
老師,老師 在問下 現(xiàn)在23年1月開始 是不是加計扣除 10% 15%已經沒有了

84785013 

2023 01/04 21:49
老師,比如季度開票沒有超過45萬,銷售額填寫在小微企業(yè)那欄,底下會自動跳出3%稅額的數(shù)據(jù) 這個是不是不用管得,附表也不要填寫的只有超出45萬 填寫在12欄,附表才要填寫

84785013 

2023 01/04 21:54
嗯,沒超45萬 就不用填寫附表的 對吧

84785013 

2023 01/04 21:58
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 01/04 21:42
季度45萬以內的在第十欄里面填寫,超過的全部都在第12行里面填寫,然后再去填寫減免明細表最后一行。免稅的和3%的一塊

郭老師 

2023 01/04 21:44
對的,是的,是這么做的。

郭老師 

2023 01/04 21:45
目前新的政策沒有出來

郭老師 

2023 01/04 21:45
2023年的政策都還沒有出來的。

郭老師 

2023 01/04 21:51
免稅的稅額需要帶著的,這個免稅的稅額就應該填寫。

郭老師 

2023 01/04 21:55
對的,是的,不需要填寫的。

郭老師 

2023 01/04 22:00
不用客氣,工作愉快。
