問題已解決
暫估勞務成本怎么做賬,還有次月收到了稅局代開的勞務成本發(fā)票怎么做



借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估
2023 01/05 10:11

東老師 

2023 01/05 10:11
等發(fā)票來了以后,把這個快遞分錄沖銷。

84784954 

2023 01/05 10:15
那這個是什么?
借:勞務成本
貸:應付職工薪酬

東老師 

2023 01/05 10:15
這個是勞務費計提的時候工資

84784954 

2023 01/05 10:16
那我這勞務費不就是工資嗎? 所以做賬到底是按照哪個呢

東老師 

2023 01/05 10:17
你不是暫估嗎?暫估就是我發(fā)的這么做

84784954 

2023 01/05 10:20
如果不暫估 就是直接計提工資?

東老師 

2023 01/05 10:20
對那就按照你說的這么做就行

84784954 

2023 01/05 10:51
那我這個是科研人員的勞務費,現(xiàn)在是選擇哪種做賬會更好?

東老師 

2023 01/05 10:52
科研人員計入到研發(fā)費用里面
