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老師你好!我司是一般納稅人開了電費普票給小規(guī)模企業(yè),發(fā)票不含稅金額1000,稅額130,開出發(fā)票的賬務處理是借:其他應收1130貸:其他業(yè)務收入1000,銷項額130,代支付電費時,借:其他業(yè)務成本1000,進項額130貸應付賬款:1130,這樣對嗎?就是他是小規(guī)模沒有抵扣,我現(xiàn)就那個稅額130這個數(shù)不平,應該怎樣做?



你好;? ? ?如果賺取了差價; 就這樣來做賬的 ;? 做銷項稅和進項稅; 可以抵扣的??
2023 01/05 10:26

84784989 

2023 01/05 10:29
老師。我是沒有賺差價的,只是我是一般納稅人,他是小規(guī)模,我收到是專票,開出是普票,就是那個稅額不知道怎樣處理?

84784989 

2023 01/05 10:29
我都是按供電局的一樣的單價開給他用了那部分電費

meizi老師 

2023 01/05 10:31
?你好;? ? ? ?那你收到專票 ;? 你開票出去了。 那你就會產生銷項稅;? 你收到專票做進項稅處理? ? ?

84784989 

2023 01/05 10:36
老師怎樣做進項稅處理?能不能詳細列出由我收到專票到開出普票的賬務處理,謝謝!

meizi老師 

2023 01/05 10:38
你好;? ?進項稅按照你發(fā)票上面的來? 做進項稅哈; 你這個收到的專票 應該是包括了你公司自己承擔部分的 進項稅吧??

84784989 

2023 01/05 10:43
是包含,這樣做了就是進項稅額那里多出了130,就是這130不平導致我財務報表那里顯示有留底稅

meizi老師 

2023 01/05 10:49
?你好; 那就一起來做進項稅 ;? ?怎么會不一致 ;? ?肯定不對的哦? ?

84784989 

2023 01/05 10:49
老師,能不能列出您的做法?謝謝!

meizi老師 

2023 01/05 10:51
你按照發(fā)票來做 ;? 借管理費用-? 水電費;? 進項稅 ; 其他業(yè)務成本? ?貸銀行存款? ; 然后? ;借 銀行存款貸其他業(yè)務收入; 銷項稅? ?
