問題已解決
年末應(yīng)交增值稅進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎



我的意思不需要結(jié)轉(zhuǎn),同學(xué),就放在應(yīng)交增值稅借方,意思你們有留底
2023 01/05 15:14

84784954 

2023 01/05 15:15
那應(yīng)交增值稅下的待認(rèn)證進(jìn)項稅額還做賬務(wù)處理嗎?

venus老師 

2023 01/05 15:27
同學(xué),你們抵扣了就要結(jié)轉(zhuǎn),沒抵扣不用

84784954 

2023 01/05 15:31
是待認(rèn)證進(jìn)項稅,還沒有認(rèn)證呢

venus老師 

2023 01/05 15:36
那不用動它的,同學(xué)。
