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問題已解決

去年多記了一筆收入,當(dāng)月增值稅也按照未開票收入交了增值稅,今年發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,增值稅要怎么處理才是正確的

84784968| 提問時(shí)間:2023 01/05 21:05
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
學(xué)員你好,不開票收入申報(bào)負(fù)數(shù)就可以
2023 01/05 21:06
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