當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
去年多記了一筆收入,當(dāng)月增值稅也按照未開票收入交了增值稅,今年發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,增值稅要怎么處理才是正確的



學(xué)員你好,不開票收入申報(bào)負(fù)數(shù)就可以
2023 01/05 21:06

去年多記了一筆收入,當(dāng)月增值稅也按照未開票收入交了增值稅,今年發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,增值稅要怎么處理才是正確的
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容