問題已解決
老師,請問一下業(yè)務(wù)員來報銷招待費(fèi),開了票,業(yè)務(wù)員先墊付的錢,來報銷的時候轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員,這樣的招待費(fèi)企業(yè)所得稅可以抵扣嗎?



您好
招待費(fèi)專票不可以抵扣進(jìn)項稅額啊
您問的是企業(yè)所得稅前扣除吧?
2023 01/05 21:32

84784949 

2023 01/05 21:32
小規(guī)模的

bamboo老師 

2023 01/05 21:33
您問的是企業(yè)所得稅前扣除吧?
小規(guī)模納稅人不抵扣進(jìn)項稅額

84784949 

2023 01/05 21:33
嗯嗯,企業(yè)所得稅

bamboo老師 

2023 01/05 21:33
按照比例在企業(yè)所得稅前扣除

84784949 

2023 01/05 21:34
好滴,謝謝老師

bamboo老師 

2023 01/05 21:34
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>


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