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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)計(jì)入21年度的物業(yè)費(fèi),計(jì)入了22年度,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,分錄改怎么做?


借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款
2023 01/06 15:33

84785023 

2023 01/06 15:35
原分錄是:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

84785023 

2023 01/06 15:39
改成:借:以前年度損益調(diào)整 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ?
魯老師 

2023 01/06 15:41
是的同學(xué),你的理解是對(duì)的

84785023 

2023 01/06 15:43
那物業(yè)費(fèi)不是少提現(xiàn)了一筆?
魯老師 

2023 01/06 15:44
沒(méi)有少計(jì)提,你這個(gè)費(fèi)用是21年的,22年不能體現(xiàn)再費(fèi)用里面,只能體現(xiàn)再以前年度損益調(diào)整

84785023 

2023 01/06 15:52
21年付款時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
21年收票時(shí):借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
攤銷時(shí)計(jì)入了22年度:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
如果按上面的分錄調(diào)整,不是少了一筆管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)嗎?
魯老師 

2023 01/06 16:17
你這個(gè)不能這樣看的,你這個(gè)要自己統(tǒng)計(jì),這個(gè)以前年度損益就是管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),你要手動(dòng)記一下

84785023 

2023 01/06 16:28
哦,這個(gè)可以在12月調(diào)整嗎?還是要反到那個(gè)月的去調(diào)整?
魯老師 

2023 01/06 16:29
可以在12月調(diào)整,如果跨年了,就要用以前年度損益調(diào)整科目
