国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

  • 問題已解決

    老師,小規(guī)模納稅人,金稅280元稅控維護服務費,進管理費用-辦公費,可以嗎?

    84785026| 提問時間:2023 01/07 15:05
    溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
    速問速答
    郭老師
    金牌答疑老師
    職稱:初級會計師
    你好可以的 可以的,
    2023 01/07 15:05
    84785026
    2023 01/07 16:09
    老師,勞務費怎么計提?
    郭老師
    2023 01/07 16:11
    借管理費用、勞務費或者是制造費用勞務費或者是生產成本勞務費, 貸應付賬款
    84785026
    2023 01/07 16:13
    老師,我們是員工費用。我這樣做行嗎?計提:借:管理費用-勞務費 貸:應付職工薪酬-應付勞務費
    郭老師
    2023 01/07 16:14
    勞務報酬可以不用。通過應付職工薪酬
    84785026
    2023 01/07 16:17
    老師,那兼職人員的勞務報酬就不用計提嗎?直接發(fā)放的時候進入勞務費?
    郭老師
    2023 01/07 16:18
    你好,具體通過應付賬款當月計提當月的,然后你次月支付的時候借應付賬款貸銀行存款不就可以了。
    84785026
    2023 01/07 17:44
    老師,我走其他應付款-XX可以嗎?
    郭老師
    2023 01/07 17:54
    你好可以的 可以的,
    84785026
    2023 01/08 09:09
    老師,我是按照勞務費申報的個稅,計提就按照上面說的分錄做,就沒問題,對吧
    郭老師
    2023 01/08 09:12
    借管理費用勞務費, 貸其他應付款、 應交稅費,個稅 按勞務報酬的做這個。
    84785026
    2023 01/08 09:15
    老師,那個個人所得稅,我能不能發(fā)放時候放在貸方
    郭老師
    2023 01/08 09:19
    哦,你說一下分錄,那我的不就是在貸方嗎?扣除了個稅之后,再支付給他工資,然后借其他應付款,貸銀行存款, 借應交稅費個稅,貸銀行存款
    84785026
    2023 01/08 09:21
    ①計提,借:管理費用-勞務費 貸:其他應付款 ②發(fā)放,借:其他應付款 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 ③繳納個稅,借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款
    郭老師
    2023 01/08 09:24
    可以的,可以這么做。
    描述你的問題,直接向老師提問
    0/400
        提交問題

        您有一張限時會員卡待領取

        00:10:00

        免費領取