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問題已解決

老師你好!2022年開了一張專票增值稅,然后2023年1月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯別字,紅沖了。報12月稅增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)還是自動出現(xiàn)了12月開的票。這個需要怎么樣做賬呢?

84785017| 提問時間:2023 01/07 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是你自己開出去的嗎?如果是的話就應(yīng)該申報的,它屬于12月份的收入。
2023 01/07 15:20
84785017
2023 01/07 17:15
是的,但是1月又沖紅了
84785017
2023 01/07 17:15
然后1月又開過了
84785017
2023 01/07 17:16
意思是先抵扣12月進(jìn)項稅嗎?然后1月的沖紅和新開怎么辦?
郭老師
2023 01/07 17:22
一月份紅沖,它屬于一月份的附屬銷售額,它不屬于12月份的,12月份需要正常申報。
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