當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師想請問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價稅合計4萬,又開具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個季度,實(shí)際開票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬當(dāng)時也是免繳納的?那這個負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個396.04,



你好,相當(dāng)于你之前紅沖那個季度也是沒有納稅的,那是沒有退稅的呢
2023 01/07 16:08

84785028 

2023 01/07 16:11
那老師,我17.18欄要填負(fù)數(shù)396.4嗎如果填和開票軟件銷項(xiàng)稅額一致可能可以發(fā)送報表,但是如果不填會不會比對不成功呢。我需要填哪些欄次,數(shù)字怎么填

84785028 

2023 01/07 16:14
就是不知道填什么數(shù)字怕填錯比對不成功

小小霞老師 

2023 01/07 21:38
你可以先填來看一下,比對不通過可以在電子稅務(wù)局說明
