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內賬分錄借:應收賬款163 貸:主營業(yè)務收入 100 應交稅費-銷項 13 其他應收款 50 請問這樣做內賬分錄可以嗎?



您好,沒問題可以這么做賬的
2023 01/08 08:22

84784998 

2023 01/08 08:37
但是其中其他應收款實際打款是以貨款的形式打來的,公司要開13點票給另外一家公司,這樣做還可以嘛

東老師 

2023 01/08 08:39
意思還是要開票的,那就記入到預收賬款

84784998 

2023 01/08 08:43
已經(jīng)開好票了,開票的13個點放哪里

東老師 

2023 01/08 08:45
開票的沖銷預收賬款就行

84784998 

2023 01/08 08:49
內賬分錄借:應收賬款163
貸:主營業(yè)務收入 100
應交稅費-銷項 13+5.75
其他應收款 50-5.75=44.25

東老師 

2023 01/08 08:51
你這個其他應收款是什么科目

84784998 

2023 01/08 08:51
內賬分錄借:應收賬款163
貸:主營業(yè)務收入 100-5.75=94.25
應交稅費-銷項 13+5.75
其他應收款 50

84784998 

2023 01/08 08:51
老師,開好票之后是上面哪個分錄正確的?

東老師 

2023 01/08 08:53
下面這個會計分錄是正確的。

84784998 

2023 01/08 09:00
老師啊,我想不通啊,為什么是這樣啊,這個是其他應收款50這個本來屬于我們公司的錢,他是從貨款的形式打給我們公司,但是這個50,我們要給他開13點票給他們,那不就是我們實際拿到手的錢就是50減去13個點的5.75,就是44.25嗎?

東老師 

2023 01/08 09:02
哦你要是開票肯定是減去稅款的

84784998 

2023 01/08 09:12
為什么要主營業(yè)務收入減稅款,而不是從其他應收款里減稅款呢

東老師 

2023 01/08 09:13
這個不就是你的收入嗎
