問題已解決
老師 你好 我們收到21年度的退稅,現(xiàn)在不是年度損益科目取消了嗎?請問會計分錄怎么做啊



收到什么退稅同學多少錢
2023 01/09 10:58

84785017 

2023 01/09 11:00
增值稅及附加稅(當月只有紅沖發(fā)票申請的退稅),還有企業(yè)所得稅(當期申報錯誤但是扣款了,并且當期重新申報了),加一起5000多

venus老師 

2023 01/09 11:01
同學直接紅沖原來的分錄,不用到以前年度損益調整科目

84785017 

2023 01/09 11:02
好的 謝謝老師,老師,那什么情況用以前年度損益呢

venus老師 

2023 01/09 11:04
同學構成重大損益的科目
