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問題已解決

老師 你好 我們收到21年度的退稅,現(xiàn)在不是年度損益科目取消了嗎?請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

84785017| 提問時(shí)間:2023 01/09 10:52
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
收到什么退稅同學(xué)多少錢
2023 01/09 10:58
84785017
2023 01/09 11:00
增值稅及附加稅(當(dāng)月只有紅沖發(fā)票申請(qǐng)的退稅),還有企業(yè)所得稅(當(dāng)期申報(bào)錯(cuò)誤但是扣款了,并且當(dāng)期重新申報(bào)了),加一起5000多
venus老師
2023 01/09 11:01
同學(xué)直接紅沖原來的分錄,不用到以前年度損益調(diào)整科目
84785017
2023 01/09 11:02
好的 謝謝老師,老師,那什么情況用以前年度損益呢
venus老師
2023 01/09 11:04
同學(xué)構(gòu)成重大損益的科目
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