問題已解決
年底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這2個科目都有余額,怎么辦?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?



學(xué)員你好,可以不結(jié)轉(zhuǎn)的
2023 01/09 11:10

84785020 

2023 01/09 11:11
就直接留在那里嗎?

84785020 

2023 01/09 11:12
那進(jìn)項銷項抵扣要做會計分錄嗎

悠然老師01 

2023 01/09 11:13
計算應(yīng)交稅
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
? ? ?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

84785020 

2023 01/09 11:14
未交增值稅就是銷項減進(jìn)項對嗎,其他都不要做?

悠然老師01 

2023 01/09 11:15
未交增值稅就是銷項減進(jìn)項+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
