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22年12月開的專用發(fā)票,現(xiàn)在23年1月作廢了,也開了紅字發(fā)票,那這兩天報(bào)去年12月的增值稅,印花稅那些稅還需要繳稅嗎?是先12月報(bào)稅繳稅,1月再退稅嗎?

84784962| 提問時(shí)間:2023 01/09 13:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做的。印花稅的就不要申報(bào)了,印花稅的這個(gè)交了就不好退。
2023 01/09 13:14
84784962
2023 01/09 14:50
印花稅可以不用申報(bào),增值稅及附加還有企業(yè)所得稅就要申報(bào),是這樣對(duì)吧?那我印花稅直接是零申報(bào),稅務(wù)局那邊沒問題嗎?
郭老師
2023 01/09 14:52
印花稅看你的征稅方式,如果是按次的,沒有的不需要申報(bào)的,不用申報(bào)的,如果需要的需要交,需要正常申報(bào),零申報(bào)的也得申報(bào)了它。
84784962
2023 01/09 15:27
我們按季度申報(bào)印花稅的,這個(gè)月要申報(bào)10-12月的,那我就是給零申報(bào)了,對(duì)吧
84784962
2023 01/09 15:28
因?yàn)?2月開票了,但是1月作廢,所以我現(xiàn)在申報(bào)印花稅零申報(bào)沒有問題吧!
郭老師
2023 01/09 15:32
可以的,可以這么做的。
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