問題已解決
老師,您好!我查看前面會計做的賬,預(yù)付工程款一直都是用“預(yù)付賬款”這個科目先預(yù)付承包商的工程款,工程完工后收到發(fā)票卻用“應(yīng)付賬款”科目把在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),這樣做對嗎?她做的憑證是這樣,付款的時候,借: 預(yù)付賬款 xxxx 貸: 庫存現(xiàn)金xxxx 完工后,借:固定資產(chǎn)xxxx 貸:應(yīng)付賬款xxx。如截圖所示憑證



你好;? 可以的; 你調(diào)整下即可; 借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款? ?
2023 01/09 13:38

84784955 

2023 01/09 13:40
不調(diào)整,就像她那樣做可以嗎?

meizi老師 

2023 01/09 13:45
你好;? ?要調(diào)整下; 不然你科目不平的??

84784955 

2023 01/09 13:49
也就是向她那樣做分錄是不行的,是吧?她都是這樣做,所以在“應(yīng)付賬款”科目里,就產(chǎn)生了數(shù)據(jù),這一數(shù)據(jù)是還需要付款給別人的。這樣科目余額表的數(shù)據(jù)就會不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)有出入 ,是這樣理解嗎,老師?

meizi老師 

2023 01/09 13:53
你好1; 是的; 不合理的 ;對的; 要么就調(diào)整下?

84784955 

2023 01/09 13:57
你好; 可以的; 你調(diào)整下即可; 借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款? ?
老師,需要按您說的這樣調(diào)整。也就是如果用她的這兩張,就要按您說的借:應(yīng)付賬款xxx? ?貸:應(yīng)付賬款xxx再做這樣一個分錄,是嗎?

meizi老師 

2023 01/09 14:00
你好;? ? ?是的;借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款? ? ?

84784955 

2023 01/09 14:01
好的,非常謝謝老師

meizi老師 

2023 01/09 14:04
不客氣的; 幫到你就好;滿意請給予評價? ?
