問題已解決
固定資產(chǎn)重復(fù)記賬,并已計提2月,因在資產(chǎn)模塊,生成憑證借累計折舊1000 借固定資產(chǎn)清理9000 貸固定資產(chǎn)10000;固定資產(chǎn)清理科目借方余額怎么處理?還要做什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄么?進項已認(rèn)證



同學(xué)你好
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?累計折舊
? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)
二、?發(fā)生清理費用時
借:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等
三、?處置的收入
借:銀行存款等相關(guān)科目
? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
四、?清理凈損益
1、?如果是凈收益
借:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?貸:營業(yè)外收入
2、?如果是凈損失
借:營業(yè)外支出
? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2023 01/09 14:03
