問題已解決
22年計(jì)提了費(fèi)用,對(duì)方23年1月才開了發(fā)票,我是怎么做賬呢



借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。
2023 01/09 16:24

郭老師 

2023 01/09 16:24
借以前年度損益整貸其他應(yīng)付款。

84785008 

2023 01/09 16:27
我看有的人說紅沖再正常做,坐在23年的賬里

郭老師 

2023 01/09 16:29
你好,第一個(gè)分錄不就是紅沖的,然后第二個(gè)分錄做發(fā)票的。

84785008 

2023 01/09 16:31
哦,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替以前年度損益調(diào)整吧

郭老師 

2023 01/09 16:33
對(duì)的,是的,是這么做的,是這么理解的。
