問題已解決
請問老師 跨年發(fā)票紅沖不要了 怎么做賬務(wù)處理



借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2023 01/09 17:04

84785021 

2023 01/09 17:04
好的 謝謝老師

84785021 

2023 01/09 17:07
老師 那匯算清繳要調(diào)賬吧

郭老師 

2023 01/09 17:14
匯算青椒不需要調(diào)整的,你直接做到今年不影響匯算。

84785021 

2023 01/09 17:14
總營收要減的吧

郭老師 

2023 01/09 17:16
你好,不能減去的,你減去了的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致,因?yàn)槟愕脑鲋刀愒?2月份沒法減去,必須按照紅沖之前的申報(bào)

84785021 

2023 01/09 17:17
好的
謝謝老師

郭老師 

2023 01/09 17:21
不用客氣,工作愉快。
