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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,年末,待認(rèn)證進(jìn)項稅額怎么處理



你好,年末,待認(rèn)證進(jìn)項稅額有做認(rèn)證嗎??
2023 01/09 17:06

84784967 

2023 01/09 17:06
沒做認(rèn)證,12月沒有銷項

鄒老師 

2023 01/09 17:07
你好,那就在??待認(rèn)證進(jìn)項稅額? 掛賬,不需要特地做什么處理的?

84784967 

2023 01/09 17:12
老師,我把銷和進(jìn)分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后這個科目余額是借方,我再把這個余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅時,這個科目下還有13和3的稅率,這個時候我怎么區(qū)分放哪里呀?

鄒老師 

2023 01/09 17:13
你好,現(xiàn)在是另外一個問題了嗎?
