問題已解決
我公司給入股的分配利潤,計提,借:利潤分配 18000貸:應付利潤18000。結轉,借:本年利潤,18000貸:利潤分配/未分配利潤18000。支付時,借:應付利潤 18000貸:銀行存款 18000 生成報表以后,資產(chǎn)負債表與利潤表的利潤錯了18000元,請老師指點一下,是分錄錯再那里



同學你好
分紅的分錄不對吧
應付股利沒看到
2023 01/10 11:21

84784965 

2023 01/10 11:24
是分紅,用應付利潤不對嗎,

84784965 

2023 01/10 11:28
能幫我寫一下正確的分錄嗎

樸老師 

2023 01/10 11:38
同學你好
是應付股利才對的
借:利潤分配—應付現(xiàn)金股利, 貸:應付股利, 借:利潤分配—未分配利潤, 貸:利潤分配—應付現(xiàn)金股利, 支付時, 借:應付股利, 貸:應交稅費-個人所得稅, 貸:銀行存款, 代員工申報分紅個人所得稅后, 借:應交稅費-個人所得稅, 貸:銀行存款

84784965 

2023 01/10 11:54
資產(chǎn)負債表還是比利潤表少18000,是結轉的原因嗎,

樸老師 

2023 01/10 11:59
同學你好
是不是有跨年調整的科目

84784965 

2023 01/10 12:29
沒有。上個月還是平的

樸老師 

2023 01/10 12:36
同學你好
那這個應該是一樣的金額呀

84784965 

2023 01/10 13:15
我改成借:財務費用利息費用18000,貸銀行存款18000萬,這樣才平了,這樣做行嗎

樸老師 

2023 01/10 13:18
你是利息支出的就可以

84784965 

2023 01/10 13:28
感謝老師

樸老師 

2023 01/10 13:37
滿意請給五星好評,謝謝
