問題已解決
老師,請問我10月暫估成本入庫,借:庫存商品12000,貸:應(yīng)付賬款—暫估12000,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借主營業(yè)務(wù)成本12000,貸:庫存商品12000,然后11月收到發(fā)票12000,但是里面包含庫存商品10000,主營業(yè)務(wù)成本2000;這個時候我該怎么做賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)的成本要不要紅沖,具體分錄應(yīng)該怎么寫



同學(xué)你好
借:應(yīng)付賬款—暫估
貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商
2023 01/10 12:40

立峰老師 

2023 01/10 12:41
庫存商品不需要處理,保持原樣

84784991 

2023 01/10 12:57
但是我有2000是主營業(yè)務(wù)成本,怎么處理

立峰老師 

2023 01/10 13:35
因為他正常已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,不用調(diào),隨著賬正常有就可以。
