當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,客戶年前付的款,已經(jīng)做無票收入入賬了,現(xiàn)在又需要發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢



你好;? ?紅沖無票收入? ;然后按開票情況報(bào)稅??
2023 01/10 14:01

84784949 

2023 01/10 14:03
跨年了不影響的哈

meizi老師 

2023 01/10 14:04
你好;? ?是的; 不影響哈; 你不含稅金額和稅額都一樣的??

84784949 

2023 01/10 14:11
去年免稅,今年按1%了哎

meizi老師 

2023 01/10 14:14
你好;? ? 那你紅沖了在 重新按開票報(bào)稅? ?

84784949 

2023 01/10 14:17
噢噢,是哈,哈哈,謝謝老師

meizi老師 

2023 01/10 14:19
不客氣; 希望能幫到你? ?
