問題已解決
收到利息發(fā)票【專票】,在進項統(tǒng)計時,當月選擇不抵扣類勾選,是否就不用做進項稅額轉(zhuǎn)出呢?



同學,你好
嗯嗯,是的
2023 01/10 14:12

84784976 

2023 01/10 14:14
那我具體應(yīng)該怎么申報增值稅,在填寫表二的時候怎么填呢?

小菲老師 

2023 01/10 14:17
同學,你好
這一筆不用填

84784976 

2023 01/10 14:17
我公司就是很少會收到利息發(fā)票,且非金融機構(gòu)

小菲老師 

2023 01/10 14:18
同學,你好
這個沒問題的

84784976 

2023 01/10 14:18
意思是我表二我就填0嗎?都不用價稅分離的填寫?

小菲老師 

2023 01/10 14:19
同學,你好
嗯嗯,是的

84784976 

2023 01/10 14:21
就是老板名下的兩個公司的借款,產(chǎn)生的利息,B公司收到A公司的利息發(fā)票【專票】,那開票方A公司又該怎么申報增值稅呢,這個利息收入需要在表一銷售情況明細表里,價稅分離填寫嗎?

小菲老師 

2023 01/10 14:23
同學,你好
A開票,那是A的收入,這個做銷售收入就行

84784976 

2023 01/10 14:25
A公司做銷售收入,那增值稅申報的時候,我是價稅分離的填寫,對吧

小菲老師 

2023 01/10 14:26
同學,你好
嗯嗯,是的

84784976 

2023 01/10 14:30
老師,B公司選擇不抵扣勾選的后,不勾選的原因是非應(yīng)稅項目呢

小菲老師 

2023 01/10 14:33
同學,你好
這個可以的

84784976 

2023 01/10 14:46
那我選擇了不抵扣勾選,12月的進項我需要進行統(tǒng)計嗎?

小菲老師 

2023 01/10 14:46
同學,你好
有其他的勾選嗎?有的話,需要統(tǒng)計的

84784976 

2023 01/10 15:05
沒有其他進項需要勾選,就這個利息發(fā)票的勾選,我剛把利息發(fā)票進行不抵扣勾選了,然后我去增值稅申報,進項稅額明細統(tǒng)計表里第二欄,系統(tǒng)還是直接默認的價稅分離的金額呢,我直接在第二欄,把所有價稅金額都填0嗎?

小菲老師 

2023 01/10 15:07
同學,你好
都填寫為0

84784976 

2023 01/10 15:07
系統(tǒng)還是這樣默認的

小菲老師 

2023 01/10 15:19
你確定你勾選的是,不抵扣勾選

84784976 

2023 01/10 19:24
對呀,然后申報的時候就這樣,我直接把所有金額改為0

小菲老師 

2023 01/10 19:57
同學,你好
金額改成0
