問題已解決
以前把進項稅在待認證進項記張,這個月認證了,進項稅額要轉(zhuǎn)出,如何做賬務(wù)處理?



你好,這個月認證了,賬務(wù)處理是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
2023 01/10 15:10

84784976 

2023 01/10 15:15
老師,我的進項稅不能抵扣,還要進行進項稅額轉(zhuǎn)出

84784976 

2023 01/10 15:15
如何記張

鄒老師 

2023 01/10 15:18
你好,是什么原因?qū)е?進項稅額不能抵扣呢??

84784976 

2023 01/10 15:20
簡易計稅

鄒老師 

2023 01/10 15:20
你好
借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

84784976 

2023 01/10 15:51
那這樣的話應(yīng)交稅費科目余額無變化,但是應(yīng)交稅費—進項稅額一直有余額,怎么平帳呢

鄒老師 

2023 01/10 15:54
你好,簡易計稅的進項稅額,已經(jīng) 結(jié)轉(zhuǎn)到了?(進項稅額轉(zhuǎn)出)了啊?
