問題已解決
老師,您好!工廠給我們代理商(我公司)的返利13萬,但是工廠不給我們現(xiàn)金,只當(dāng)做我們拿貨時作為貨款進(jìn)行抵扣,但這是實打?qū)嵨覀兊匿N售返利來著,那這個賬怎么做呢?



這個發(fā)票怎么開的呢?
2023 01/11 14:06

84784995 

2023 01/11 14:34
不需要開票的,這是對內(nèi)的。

84784995 

2023 01/11 14:35
內(nèi)部賬來著。不存在開票

郭老師 

2023 01/11 14:38
借預(yù)付賬款貸營業(yè)外收入,這個是返利的,下一次來抵扣貨款,借庫存商品貸預(yù)付賬款。

84784995 

2023 01/11 15:43
銷售返利,我們做營業(yè)外收入?不做費用是么

郭老師 

2023 01/11 15:46
你好,你是收到的一方做收入

84784995 

2023 01/11 15:47
是的,我是收返利方。

郭老師 

2023 01/11 15:50
好,那就可以做收入的。

84784995 

2023 01/11 15:54
好的。那老師還有個問題。我們22年其實期初金額是0,但是老板個人有錢在工廠那邊放著,也是給單位抵款的,那這筆能不能做老板的實收資本?

郭老師 

2023 01/11 15:56
只要有銀行流水的可以的。

84784995 

2023 01/11 15:58
也是放在工廠當(dāng)預(yù)付款的

郭老師 

2023 01/11 16:00
可以的,可以這么做的。

84784995 

2023 01/11 16:09
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 01/11 16:12
不用客氣,工作愉快
