問題已解決
老師好,我們公司12月份的辦公費用、招待費用已經發(fā)生,但是發(fā)票到一月份才取得,可以直接把一月份的發(fā)票附到12月憑證下面嗎?如果不行,需要怎么處理?



您好,12月份暫估入賬,發(fā)票來了沖銷暫估入賬
2023 01/11 16:11

84784985 

2023 01/11 23:07
比如計入管理費用的業(yè)務招待費,暫估的時候和收到發(fā)票的時候分錄是一樣的吧

東老師 

2023 01/12 05:45
對的,做賬是一樣做賬的
