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老師如果這個月預收了一筆款做了預收賬款,但是到了月底未開票給對方,應該怎么做賬務處理

84784959| 提問時間:2023 01/11 17:01
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
針對這種情況,應當結(jié)轉(zhuǎn)這筆收入,即錄入憑證,分別借貸如下: 1、借:預收賬款xx元 2、貸:應收賬款xx元 即將預收賬款轉(zhuǎn)移到應收賬款,二者等值變換, 并且在賬載明備注,便于后期對賬。此外,到了月底出票開票時,也需要錄入憑證,分別借貸如下: 1、借:應收賬款xx元 2、貸:銀行存款xx元 此外,經(jīng)常會有不同的賬務處理方式,事先要求有關(guān)人員根據(jù)業(yè)務特點和財務風險,結(jié)合賬務處理的原則來處理賬務,并專門開展財務管理活動,作為對財務管理的補充。 拓展知識:賬務處理,是指財務會計人員依據(jù)業(yè)務的實際發(fā)生來處理各類賬務及其有關(guān)資料,以便記錄和反映財務會計業(yè)務的全部過程,并保證財務會計記錄的客觀性,真實性和準確性。賬務處理要求遵守基本理論和財會原則,正確記賬,有效控制,及時處理,以確保完整、準確、有效地反映各類賬務活動,及時、準確地反映財務狀況。
2023 01/11 17:14
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