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問題已解決

老師您好,請問2022年度11月份有幾張票開錯了,2022年12月份才發(fā)現(xiàn),并于2022.12.31開紅票,到現(xiàn)在顯示未上傳,請問報增值稅如何報?

84784966| 提問時間:2023 01/11 21:03
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,12月份當時申報了嗎
2023 01/11 21:04
84784966
2023 01/11 21:31
啥意思?我不太懂
小鎖老師
2023 01/11 21:31
就是說,你們是月報還是季報
84784966
2023 01/11 21:32
是開完了紅票信息表后還需要點申報嗎?
84784966
2023 01/11 21:33
季報,小規(guī)模
84784966
2023 01/11 21:35
老師,就是顯示這樣
小鎖老師
2023 01/11 21:36
對的,開完信息表需要點擊
84784966
2023 01/11 21:37
我這情況增值稅該咋報,未上傳該屬于22年還是23年,
小鎖老師
2023 01/11 21:37
這個是屬于2022年12月份的
84784966
2023 01/11 21:40
好的,明白了謝謝老師
小鎖老師
2023 01/11 21:41
不客氣的,祝您開心
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