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外貿(mào)公司12月勾選退稅進(jìn)項發(fā)票,11月開的銷售出口發(fā)票,是幾月申報增值稅呢,幾月申報出口退稅呢?

84784999| 提問時間:2023 01/12 09:32
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外貿(mào)公司12月勾選退稅進(jìn)項發(fā)票,11月開的銷售出口發(fā)票,則11月份應(yīng)當(dāng)申報增值稅,12月份申報出口退稅。如果是跨月份的發(fā)票,也就是說,進(jìn)口發(fā)票是11月份,出口發(fā)票是12月份,則12月份應(yīng)當(dāng)同時申報增值稅和出口退稅。拓展知識:外貿(mào)企業(yè)出口銷售需要按照一定的程序進(jìn)行申報,以及按照一定準(zhǔn)則進(jìn)行退稅,需要做好準(zhǔn)備工作,如有必要,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)索取相關(guān)指導(dǎo)文件,以確**稅事宜可以盡快順利辦理。
2023 01/12 09:40
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