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附加稅計(jì)提多了,跨月了怎么處理?是直接沖銷原憑證還是損益類科目改為本年利潤沖銷,再改為正確的會(huì)計(jì)分錄

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/12 20:36
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
在跨月的附加稅計(jì)提處理中,建議采用損益類科目改為本年利潤沖銷,然后再改為正確的會(huì)計(jì)分錄的方式。首先,應(yīng)根據(jù)當(dāng)期發(fā)生的稅金,錄出一張支付憑證,其中的會(huì)計(jì)科目為貸方是應(yīng)付稅費(fèi),借方是本年利潤,金額為當(dāng)期應(yīng)繳稅金。其次,應(yīng)將上述支付憑證沖銷掉,錄出一張新的調(diào)整憑證,其中的會(huì)計(jì)科目為,貸方是本年利潤,借方是按照實(shí)際應(yīng)繳的稅金計(jì)提出來的應(yīng)交稅費(fèi)科目,金額為當(dāng)期應(yīng)繳稅金。這樣處理就可以正確地反映出附加稅計(jì)提科目、計(jì)提金額以及稅金發(fā)生情況,同時(shí)避免了錯(cuò)誤計(jì)提稅金的發(fā)生。 拓展知識(shí):另外,在計(jì)算某期應(yīng)繳稅金時(shí),在本期發(fā)生的屬于未來幾期中會(huì)發(fā)生的稅金,應(yīng)按未來幾期應(yīng)繳稅金的總金額分?jǐn)偟礁髌?,然后在每期?yīng)繳稅金基礎(chǔ)上,再根據(jù)每期實(shí)際發(fā)生的稅金,計(jì)算本期應(yīng)繳稅金。
2023 01/12 20:47
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