老師,年末研發(fā)費用做了加計抵減報表是虧損的,不用繳納企業(yè)所得稅,年后匯算清繳能不能把這部分加計抵減調(diào)出來讓報表有盈利,可以繳納所得稅,這部分加計抵減放在以后年度使用這樣可以嗎?
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