問題已解決
老師您好!如果年末應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1700;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)19000;該如何賬務(wù)處理?



你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1700,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19000—1700
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)19000
2023 01/13 09:34

84785013 

2023 01/13 09:44
老師您好!借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1700借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)17300貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)19000這個是正確的嗎?

鄒老師 

2023 01/13 09:45
你好,是的,是有什么疑問嗎?

84785013 

2023 01/13 09:58
老師您好!如果年末進項是1700;銷項為19000該如何賬務(wù)處理?

鄒老師 

2023 01/13 09:59
你好,如果年末進項是1700;銷項為19000
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)19000,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)1700,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19000—1700
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19000—1700,
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?19000—1700
