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現(xiàn)在收到了一筆以前年度的增值稅退稅,要怎么做賬,不是減免 是當時報錯了



如果收到的是增值稅退稅,那么您需要在財務(wù)賬簿中做出相應(yīng)的記錄。具體的記賬方法可以參考《會計準則》,根據(jù)您的實際情況,可以將增值稅退稅記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)退稅費”科目,并將其記入“應(yīng)收稅款-應(yīng)退稅款”科目。
2023 01/13 11:30

現(xiàn)在收到了一筆以前年度的增值稅退稅,要怎么做賬,不是減免 是當時報錯了
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