問(wèn)題已解決
你好,老師,去年利潤(rùn)高了,用資產(chǎn)加速折舊抵了,今年又補(bǔ)了去年的費(fèi)用,那么今年還是有利潤(rùn)所得稅該怎么申報(bào)呢



您好,按照您利潤(rùn)表 的利潤(rùn)總額*稅率去計(jì)算所得稅稅額。
2023 01/13 11:51

84784950 

2023 01/13 11:52
那去年多的利潤(rùn)那些都是匯算清繳在調(diào)整

微微老師 

2023 01/13 11:55
您好,嗯,那您現(xiàn)在的問(wèn)題是?

84784950 

2023 01/13 11:58
去年11月才接過(guò)來(lái)的公司,就是去年產(chǎn)生了一百多萬(wàn)利潤(rùn),有四十多萬(wàn)成本沒(méi)做進(jìn)去,我申報(bào)的時(shí)候就用資產(chǎn)折舊抵了,今年我補(bǔ)進(jìn)去了這個(gè)費(fèi)用,放在以前年度損益了,今年就還有十幾萬(wàn)利潤(rùn),怎么樣能先不交呢

微微老師 

2023 01/13 12:04
您好,去年值得是21年還是22年?

84784950 

2023 01/13 12:05
21年,現(xiàn)在不是報(bào)22年的嗎

微微老師 

2023 01/13 12:07
那您21年的匯算清繳,不是做了調(diào)整嗎?這40多萬(wàn)的成本,也扣除了,再申報(bào)的不是嗎?

84784950 

2023 01/13 12:08
就是在匯算清繳之后補(bǔ)進(jìn)去的,沒(méi)調(diào)整呢

微微老師 

2023 01/13 12:09
那您在22年的匯算清繳的時(shí)候,進(jìn)行調(diào)整即可。
